Извините, но я впервые сталкиваюсь со след. ситуацией: мы субподрядчик, генподрядчик по договору субподряда передает нам материалы по накладной М15 и выставляет счет-фактуру. Работы еще не выполнены и форм КС2 и КС3 нет, соответственно работы также еще и не оплачены генподрядчиком. Расчеты за полученные материалы производятся путем погашения встречных требований и оформляются актом зачета. Как мне поступить с входным НДС в данном случае и какие будут проводки. Заранее спасибо.

