×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Сообщений
    489

    учет НДС при реализации металлолома

    помогите! времени осталось мало до конца 2 квартал, а я в незнании
    для нас подрядчик оказывал строительные работы, в связи с этим возник возвратный металлолом. как его учитывать, ведь с нового года плательщиками стали налоговые агенты, а мне как выставить счет-фактуру?
    с/с 13580+18%НДС= я выставляю счет фактуру на 16024,40 и в гр. 5 пишу 16024,40, в графе 7 пишу-что НДС исчисляется налоговым агентом, в гр. 8 ставлю -, в гр. 9 тоже -.
    правильно я поняла?
    а мне подрядчик-налоговый агент оплачивает 13580 и платит НДС в бюджет, а я с этой суммой что делаю?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.03.2008
    Сообщений
    489
    как я понимаю что в накладной ТОРГ 12 я должна показать расчетный НДС а в счет-фактуре нет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)