×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119

    Входящие документы от филиалов

    Здравствуйте. Подскажите, как учитывать расходы по транспортировке от филиалов? Заводить каждого или можно все от головной организации вносить?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от vaLeka Посмотреть сообщение
    Заводить каждого или можно все от головной организации вносить?
    что вносить? Как вместе? Что такое "транпортировка от филиалов"?
    Вы принимаете к учету ДОКУМЕНТЫ. Сколько есть документов, столько и принимаете.
    Или сформулируйте понятнее, что Вы хотели спросить.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Работаем с Деловыми линиями, доставляют наш груз. У них много филиалов, и документы (акты, сч-ф) выдают с КПП того филиала, который выполнял перевозку. Р/с у них у головной организации. Получается оплата проходит на головную организацию, а документы от филиалов. Насколько критично будет не заводить все эти филиалы, а принимать расходы, указывая головную организацию?
    В счет-фактуре постоянно разные КПП, адрес, ИНН и наименование головной организации.
    Последний раз редактировалось vaLeka; 27.06.2018 в 11:22.

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от vaLeka Посмотреть сообщение
    Насколько критично будет не заводить все эти филиалы, а принимать расходы, указывая головную организацию?
    для БУ точно всё равно, для НУ, пока нет идентификации контрагентов по КПП для НДС - думаю, тоже.
    Но еще не забывайте про сверку расчетов, то, что оплата проходит на один расч. счет, еще не означает, что у них расчеты ведутся все вместе.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    для БУ точно всё равно, для НУ, пока нет идентификации контрагентов по КПП для НДС - думаю, тоже.
    Но еще не забывайте про сверку расчетов, то, что оплата проходит на один расч. счет, еще не означает, что у них расчеты ведутся все вместе.
    Спасибо, Жанна, всегда выручаете)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)