Добрый день! Помогите разобраться! На организации числится здание, в теч. 3х лет велись строительные работы. НДС копился на 19 мсчёте. В эксплуатацию пока не вводили. Сейчас будет введено в эксплуатацию и частично сдано аренду. Что мне нужно сделать чтобы зачесть ранее уплаченный НДС, кот. на 19- м счёте, сумма приличная. Насколько я понимаю нужно зарегистрировать ранее полученные счета-фактуры в книгу покупок и таким образом уменьшить НДС к уплате от реализации и так можно растянуть в течение периода чтобы не платить НДС? Каковы последствия со стороны налоговой - камералка, запросят старые счета- фактуры?