×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341

    Как правильно исправить ошибки прошлых периодов

    Добрый день!

    Ситуация следующая:

    в начале 2017 года была оприходована накладная от поставщика на большую сумму, чем на самом деле... Организация на общей системе налогооблажении. Правильно ли я понимаю, что если текущей датой сделать сторно, то нужно сдавать кучу корректировок по НДС и прибыли? И вообще, как правильно вносить такие исправления?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Так и правильно:
    - по БУ текущей датой сделать исправление (но не сторно, а через 84 или 91, потому что ошибка прошлого года
    - по НУ сдавать всю кучу уточненок, если было занижение налога

  3. #3
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,843
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    была оприходована накладная от поставщика на большую сумму, чем на самом деле
    сумма в накладной другая или фактически товар был принят на меньшую сумму, чем в накладной?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    непонятно... накладная как раз таки на большую сумму (копия), но в акте сверки они исправляют сальдо на меньшую сумму. Жду официально подписанный акт сверки.. И совершенно не хочется сдавать корректировки и платить пени..
    Уже подумала над тем, что уменьшу на разницу последнюю накладную поставщика, чтобы уровнять акт сверки.. Но, какие последствия будут при сдачи декларации по НДС? А с другой стороны, ведь ИФНС ничего не прислала по 2017 году, когда присутствовал факт оприходования бОльшей суммы, чем заявил в своей книге продаж поставщик!!!

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    ЕленаЧис., не надо подгонять под акт сверки, надо разобраться, почему они так пишут. Поставщики тоже ошибаются
    Вы можете как-то уточнить (у себя на складе), что и в каком количестве было принято по этой накладной?

  6. #6
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,843
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    непонятно... накладная как раз таки на большую сумму (копия), но в акте сверки они исправляют сальдо на меньшую сумму. Жду официально подписанный акт сверки..
    я бы выяснила этот вопрос с поставщиком до подписания акта сверки. Ибо для налоговой акт сверки - не документ.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Конечно, я дождусь акта сверки.. и буду выяснять.. но скорей всего, накладную выписали, а отгрузили меньше, и забыли выписать новую накладную..

  8. #8
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,843
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    и забыли выписать новую накладную
    или выписали, но забыли вам исправленную передать. Или передали, а кто-то из ваших сотрудников забыл передать ее бухгалтеру.
    Мне всегда в таких случаях интересно, остатки на складе никто никогда не пересчитывает?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    У поставщика узнайте какая сумма прошла по этой сделке у них в декларации по ндс за 4 кв.

  10. #10
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Девочки, у меня есть еще одна организация...проблемная. Это поставщик. известный. И он отказывается давать свои акты сверки, отвечая, что у них так принято. Просит, чтобы его присылали клиенты. У меня с ними большие расхождения. Присылаю им свои акты сверки, а они тупа зачеркиваю сальдо и пишут свое. Вот хотела уточнить, можно куда на них пожаловаться?

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Вот хотела уточнить, можно куда на них пожаловаться?
    Своему директору, их директору. Сверка - это добровольный процесс двух сторон.

  12. #12
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Добрый день! Ситуация разьяснилась. В июле 17 года поставщиком была выписана корректиров. сч.фактура по причине недопоставки товара (в сторону уменьшения). У нас она не отражена. как теперь быть? Могу ли я текущей датой (!2018 г.) занести коррект. счет фактуру?

  13. #13
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,843
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    В июле 17 года поставщиком была выписана корректиров. сч.фактура по причине недопоставки товара (в сторону уменьшения).
    если вы предъявили к вычету сумму НДС больше, чем с учетом корректировки отразил поставщик, то надо сдавать коррект.декларацию по НДС за 3кв.2017 (датой коррект.сч-ф.). В БУ отражать датой обнаружения ошибки - т.е. сейчас.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    ЕленаЧис. ЕленаЧис. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Спасибо!

    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я заполняю документ?
    Снимок.JPG

    Получается, что я должна сдать корректировки:
    1. НДС за 2 квартал 2017 год,
    2. Прибыль годовую за 2017 год.

    А текущей датой, например, 01.01.2018г. операцией делаю проводки по начислению налогов:
    1. НДС - Дт 91.01. Кт 68.02
    2. Прибыль - Дт 99 Кт 68.04

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)