×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк Аватар для KaterinkO
    Регистрация
    04.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    40

    Можно ли принять к вычету НДС по счет-фактуре на аванс полученный за прошлый период?

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане,
    получила во втором квартале от поставщика счет-фактуру на аванс за декабрь прошлого года (датирована соответственно), могу ли я ее принять ?
    Аванс так и висит, входящий НДС не лишний.
    Я знаю о переносе вычета по НДС по поставкам, так же ли это с счетами-фактурами на аванс? Не нашла конкретных указаний.
    Поделиться с друзьями
    Все будет хорошо!!! (Без учета НДС)

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    А что, поставки до сих пор не было?

    Минфин против:
    Вопрос: О сроках принятия НДС к вычету.
     
    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
     
    ПИСЬМО
    от 9 апреля 2015 г. N 03-07-11/20290
     
    В связи с письмом о налоговом периоде, в котором налогоплательщик имеет право на принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
    Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.
    В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные указанным пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации.
    Что касается иных вычетов налога на добавленную стоимость (например, исчисленного с сумм оплаты, предварительной оплаты; предъявленного продавцом товаров (работ, услуг) в отношении сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного в качестве налогового агента и др.), то право заявлять их в течение трех лет Кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса.
    Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
     
    Директор Департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    И.В.ТРУНИН
    09.04.2015

  3. Клерк Аватар для KaterinkO
    Регистрация
    04.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    40
    Большое спасибо, теперь все ясно.
    Да поставки еще не было, в прошлом году их как-то недотеребили на эту авансовую счет-фактуру, в этом квартале стребовала все, что могла. Будем ждать поставку
    Все будет хорошо!!! (Без учета НДС)

  4. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Я в таком случае спрашиваю у поставщика - когда он показал в декларации. И сдаю уточненку за тот период. При "просьбе" налоговой пояснить уменьшение суммы налога к уплате - техническая ошибка и прилагаю выписку из книги продаж поставщика.

  5. Клерк Аватар для KaterinkO
    Регистрация
    04.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    Я в таком случае спрашиваю у поставщика - когда он показал в декларации. И сдаю уточненку за тот период. При "просьбе" налоговой пояснить уменьшение суммы налога к уплате - техническая ошибка и прилагаю выписку из книги продаж поставщика.
    Дык это уже позапрошлый период, там будет к возмещению и вообще год закрыт, но на будущее хорошо, спасибо)))
    Все будет хорошо!!! (Без учета НДС)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)