Извините за глупые вопросы, очень боюсь ошибиться, впервые заполняя декларацию по НДС, а спросить не у кого... И времени в обрез...
1) Скажите, пожалуйста, в стр.260 столбце 4 сумма полученного аванса указывается без НДС?
Допустим, у нас НДС "по оплате", пришел аванс в этом же периоде 500 руб. в т.ч. НДС(18%).
В 260 строке указывать в графе 4 = 424 руб., а в гр.6 = 76 руб.?
2) В книге продаж при полученном авансе, регистрировать сч.ф. на аванс, а потом сч.ф. на реализацию туда же (при реализации и получении аванса в одном периоде), а сч.ф. на аванс переложить под книгу покупок?
Если перекладывать, то оставлять ли копию сч.ф. на аванс под книгой продаж или сделать еще один оригинал? Должно же быть подтверждение и там и там...
3) И еще - итожки в книге покупок и книге продаж должны соответствовать итожкам в декларации..?
Заранее очень-очень благодарна!!!


