×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Юная
    Гость

    Заполнение декларации по НДС

    Извините за глупые вопросы, очень боюсь ошибиться, впервые заполняя декларацию по НДС, а спросить не у кого... И времени в обрез...
    1) Скажите, пожалуйста, в стр.260 столбце 4 сумма полученного аванса указывается без НДС?
    Допустим, у нас НДС "по оплате", пришел аванс в этом же периоде 500 руб. в т.ч. НДС(18%).
    В 260 строке указывать в графе 4 = 424 руб., а в гр.6 = 76 руб.?
    2) В книге продаж при полученном авансе, регистрировать сч.ф. на аванс, а потом сч.ф. на реализацию туда же (при реализации и получении аванса в одном периоде), а сч.ф. на аванс переложить под книгу покупок?
    Если перекладывать, то оставлять ли копию сч.ф. на аванс под книгой продаж или сделать еще один оригинал? Должно же быть подтверждение и там и там...
    3) И еще - итожки в книге покупок и книге продаж должны соответствовать итожкам в декларации..?

    Заранее очень-очень благодарна!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    18.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    525
    1) в графе 4 = 500 руб, гр 6 = 76 руб
    2) я не перекладываю, запись в книге покупок на основании сф на аванс
    3) Да

  3. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    2) "Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры."
    Так что храните их в журнале а не в книгах покупок и продаж и ни чего не надо перекладывать и копировать

  4. Юная
    Гость
    LenSpb, Мария - Спасибочки вам огромное!!! :-)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)