×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    корректировка НДС

    1. 1 квартал В книге продаж неправильно указана восстановленная при реализации сумма с уплаченного в этом же квартале аванса поставщику. Как исправлять? Нужно откорректировать книгу продаж - доп листы или нужно новую книгу продаж?
    2. 2 квартал
    то же самое + добавить еще запись в книге продаж по восстановлению НДС + нужно в книге покупок зарегистрировать авансовые сч-ф, которых там раньше не было.

    Т.е. я не представляю, какими дополнительными листами можно это сделать, там получается сдвиг и привязка восстановления к другим авансовым сч-ф. Можно обе книги менять?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Уточню вопрос, можно ли отправить книги полностью заново, без оформления доп. листов

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)