Здравствуйте,
хочу отправить уточненную декларацию по НДС, налог к доплате.
оплатила налог и пени. Но в назначении платежа, не указала, что это доплата за исправленный период. Просто выглядит как текущий платеж за 2 квартал 2018 г.
не будет ли из-за этого штрафа при доначислении?

Ответить с цитированием

