Добрый день.
Наша компания ведет раздельный учёт НДС (18% и Без НДС). В целом с распределением НДС всё понятно.
Как вести учёт НДС, принимаемый по авансовой с/ф от поставщика? Оплатили мы в 1квартале, поставка будет в 4квартале. Т.е. при поставке НДС должен распределяться в пропорции выручки 4квартала. Можем ли мы вообще при раздельном учете НДС, принимать авансовые с/ф от поставщика?
И как учитывать НДС по с/ф, которые мы выписываем, при получении авансов от покупателей, по операциям облагаемым по ставке 18%.
Всем заранее спасибо за ответы.

Ответить с цитированием