Подскажите пожалуйста, что мне теперь делать?
На сч.19-х до сих пор висят остатки с 4-го кв. 2004 г. т.к. до настоящего времени не была призанана реализация, поэтому к вычету не ставили (боялись ставить в периоде, когда нет реализации) (работаем только на экспорт и подтвердили первую поставку недавно).
Можно ли будет теперь возместить этот НДС га прошлый год. Если нет, то что с ним делать?
Спасибо!!!

