×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    11.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47

    Вопрос проводки по НДС при импорте из Р.Беларусь

    доброе время суток! подскажите,запуталась совсем:
    получила товар на сумму 234 т.р.+ затраты по доставке. начисляю ндс 18%-42 795.. как правильно показать эту операцию
    Д41.1 К76Н.1 или иначе? :я так понимаю,что не могу отнести ндс на Д19.3 К 60-получится,что моя задолженность перед поставщиком увеличиться на сумму ндс,а налог я уже заплатила в бюджет. и поставщику должна оплатить 234 т.р..
    и еще вопрос-после расчета с поставщиком,уплаты налога, получения из налоговой заявления о ввозе товара со штампом-могу я принять сумму ндс к зачету? и какой проводкой это отразить! спасибо заранее за ответы!
    выручайте,люди добрые,знающие...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    11.09.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    97
    Начисляете НДС: Д 19 К 68.НДС
    После получения из налоговой заявления со штампом:
    Д 68.НДС К 19 - принимаете НДС к зачету

  3. Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    248
    Проводки я делаю такие:
    Д19 К60
    Д60 К68
    При этом сумма долга контрагенту не меняется. По результату то же самое что и #2, но при этом в аналитике к сч.19 видно чей НДС. Это важно для 1С.

  4. Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    248
    Но у меня тоже вопрос появился. Раньше мы сами возили из Белориссии, а теперь заключили договор с физ. лицом. Как правильно посчитать НДС? Например:
    Товар из Белорусси на сумму 1000 руб. Доставка 100 рублей (перевозчик - неплательщик НДС).
    Что должно быть в декларации?
    НДС=(1000+100)*18%=198?
    Имеет ли значение, что физик не является плательщиком НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)