доброе время суток! подскажите,запуталась совсем:![]()
получила товар на сумму 234 т.р.+ затраты по доставке. начисляю ндс 18%-42 795.. как правильно показать эту операцию
Д41.1 К76Н.1 или иначе? :я так понимаю,что не могу отнести ндс на Д19.3 К 60-получится,что моя задолженность перед поставщиком увеличиться на сумму ндс,а налог я уже заплатила в бюджет.и поставщику должна оплатить 234 т.р..
и еще вопрос-после расчета с поставщиком,уплаты налога, получения из налоговой заявления о ввозе товара со штампом-могу я принять сумму ндс к зачету? и какой проводкой это отразить! спасибо заранее за ответы!![]()
выручайте,люди добрые,знающие...

и поставщику должна оплатить 234 т.р..

