Добрый день!
Если я принимаю к зачету НДС с раннее полученного аванса, я должна заполнять графу 7 книги покупок? Или она заполняется только в случае перечисления аванса продавцу?
Добрый день!
Если я принимаю к зачету НДС с раннее полученного аванса, я должна заполнять графу 7 книги покупок? Или она заполняется только в случае перечисления аванса продавцу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)