Добрый день,
ООО на УСН 6%, 1с УП 11 + Бух 3.0
1. Я делаю поступление товаров по импорту на основании данных инвойса в рублях, по курсу оплаты.
2. С помощью документа ГТД по импорту раскидываю на себестоимость поступления таможенный платеж и НДС.
3. Всякие комиссии, страховки груза, доставку до страны, доставку по стране и сертификаты заношу как поступление доп. расходов и раскидываю на себестоимость поступления.
Это верная схема? Можно ли убрать 3е действие и просто раскидать вручную сумму всех доп. расходов в операции поступление товаров на единицу? Этот вариант предпочтительнее, т.к. брокер до сих пор не скинул счета фактуры и акты на все услуги, есть только ГТД и отчет об исполнении поручения со списком всех платежей и операций, а на баланс надо поставить сейчас.

Ответить с цитированием
