ИП на ОСНО, проблема в следующем. В конце второго квартала поступили два платежа за товар. Проплата поставщику и отгрузка были уже в 3 квартале. Сумма не маленькая была. Соответственно выставил им счёт-фактуру на аванс. По итогам второго квартала НДС был большой. Плюс было несколько крупных покупок на текущую деятельность с НДС в 3 квартале. В 3 квартале получается НДС к возмещению. В 4 квартале предстоит много сделок. Можно ли перенести НДС входящий с 3 на 4 квартал, чтобы к возмещению не подавать? Не возникнет ли проблемы с ИФНС, если я НДС перенесу по тем счетам фактурам, по которым у меня товар впоследствии был продан в этом же третьем квартале? Не придерутся ли они ко мне, не увидев перенесённых счетов фактур в книге покупок, ведь у поставщика эти счета фактуры в книге продаж заявлены?


