Добрый день. Мы, арендодатель (ОСНО), сдаем в аренду помещения, в договоре прописана только сумма фиксированной арендной платы. Мы на основании данных от ресурсоснабжающей компании (компания выставляет с НДС) перевыставляем расходы по электроэнергии арендаторам (делаем это без НДС). Как правильно весли бух. и налоговый учет в отношении расходов, понесенных при оплате электроэнергиии ресурсоснабжающей компании и доходов, полученных от арендатора при оплате им коммунальных услуг в наш адрес?

Ответить с цитированием
