×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Акт сверки и кассовый метод

    Здравствуйте, ОСНО, религиозная организация (прибыль, имущество нулевые), вопрос с выставлением актов сверок контрагентам. Т.к. расходы признаются по оплате (т.е. через месяц выставления закрывашек), не пойму как сформировать акт сверки. Неужели только вручную делать? Если формировать оборотку - он выдает обороты, в которые попадают ненужные цифрыМожет можно универсальный отчет как то сформировать? Помогите, пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Аноним, а вы закрывающие документы в программу заводите датой оказания услуг?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Двумя датами, дату документа ввожу, но принимаю их на месяц позже.

  4. #4
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но принимаю их на месяц позже.
    что это значит? в программе когда проведены услуги выполненные сентябрем.. в сентябре?

  5. #5
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вопрос с выставлением актов сверок контрагентам. Т.к. расходы признаются по оплате
    А какое отношение ваш метод признания расходов имеет к взаиморасчётам?

  6. #6
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А какое отношение ваш метод признания расходов имеет к взаиморасчётам?
    вот мне кажется, что автор вопроса документы проводит датой оплаты, чтобы отчетность кассовым методом сформировать

  7. #7
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Анжелика Ник, насколько я понимаю, это в моменте принятия затрат мы можем выбирать тот или иной метод. А со взаиморасчётами такого нет, задолженность движется датами первичных документов. В противном случае прикинь, как красиво можно сделать: товар от поставщика на стопицот мильёнов принять а потом сказать: какая-такая задолженность? У меня кассовый метод. Ничего мы вам не должны, идите отсюдова, нищеброды!

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вот мне кажется, что автор вопроса документы проводит датой оплаты, чтобы отчетность кассовым методом сформировать
    именно

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Анжелика Ник, насколько я понимаю, это в моменте принятия затрат мы можем выбирать тот или иной метод. А со взаиморасчётами такого нет, задолженность движется датами первичных документов. В противном случае прикинь, как красиво можно сделать: товар от поставщика на стопицот мильёнов принять а потом сказать: какая-такая задолженность? У меня кассовый метод. Ничего мы вам не должны, идите отсюдова, нищеброды!
    Вот и вопрос как раз в этом. Проще приходовать у себя датой признания расходов, для упрощения формирования отчетности. А вот с актами сверки как и не получается, их приходится делать вручную, чтоб подтвердить расходу контрагенту.
    Может есть у кого-то опыт, как сформировать акт сверки верно, может это возможно реализовать через универсальный отчет... Я пока придумала только дубль базы с оприходованными закрывашками от даты выставления

  10. #10
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    для упрощения формирования отчетности
    мне кажется, эта овчинка не стОит выделки - проблема и с актами сверки, и с зарплатной отчетностью - зарплату тоже ведь надо начислять не датой выплаты.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Проще приходовать у себя датой признания расходов
    ИМХО, не проще. В учёте концов не найдёшь, если у вас больше, чем два документа в четыре ряда в месяц. Кассовый метод в программах 1С не поддерживается. Если уж вам так хочется кассового метода: во всех статьях затрат установить вид "Не учитываемые". Соответственно, в НУ затраты не попадут автоматически. В результате БУ будете вести нормально, по первичке. Проводки по НУ делайте руками в тот момент времени, когда вам хочется.
    Можно полюбопытствовать, ради чего эта морока с кассовым методом?

  12. #12
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Можно полюбопытствовать, ради чего эта морока с кассовым методом?
    да, очень интересно. Зачем?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)