Добрый день!
Подскажите, как быть, очень нестандартная ситуация.

В декабре 2015, январе 2016 года покупателю была реализована продукция, данный факт был отражен в книге продаж. На данный момент выясняется, что бухгалтер сделал реализацию не тому контрагенту (наименование компании было одинаковое, ИНН разный, компании между собой не связаны). На данный момент пришло требование из ИФНС о предоставлении документов. Когда начали подготавливать документ, данный факт вскрылся.
Что нам делать? Подавать корректировочную декларацию по НДС за 4 кв 15 и 1 кв 2016 через доп лист ( занижение налога нет, просто замена контрагента), но на данный момент фактический контрагент ликвидирован в 2016.