Добрый день.
Мы ООО На ОСНО. По декларации НДС за 3 кв. НДС 223 тыс. Мы не делили на 1/3, сразу перечислили всю сумму. Пришло требование перечислить НДС 74 тыс. Запросили сверку- наши 223 тыс. висят на НДС на товары, реализуемые на территории РФ (н/а) Т.е мы ошиблись в статусе. Не 01, а 02 поставили (налоговый агент). Нам надо перечислить эти 74 тыс. и затем писать письмо с уточнением платежа? Срок в требовании 19.11.

Ответить с цитированием
