Добрый день, уважаемые бухгалтера! Мы ООО на ОСНО работаем с КЗХ, экспорт товара.
Пожалуйста помогите разобраться в следующей ситуации: в 1кв2018 года мы подали на возмещение из бюджета НДС, в налоговую базу вошли суммы, реализованные и 28.02.2018г., но казахи у себя приняли 01.03.2018, и следовательно отразили в заявлении по налогам в марте 2018 года. и здесь у нас возникли как бы проблемы и вопрос. фнс принудительно попросила убрать приходные счет-фактуры, связанные с этими реализациями от 28.02.2018г. мы убрали. а сами реализации не убрали. входные счф от 28.02.2018г. перенесли на 3кв2018 (2кв2018 мы не возмещали, сумм к возмещению не было.). то есть получается, что в 3кв2018г. входные счет-фактуры на возмещение отразились и от 28.02.2018г и от 01.03.2018., а эти две даты по реализациям отражены в одном заявлении №3 от 27.03.2018г. казахи отчитались.
вопрос у меня такой: что мы нарушаем (если это имеет место быть), в связи с тем, что налоговая база (за 28.02.2018 года именно за эту дату) прошла в 1кв2018г., а вычет мы заявляем в 3кв2018 и подтверждаем ставку также в 3кв2018г. получилось, что у нас одно заявление (по реализациям) разорвалось на два периода. допустимо ли это?
(на цифрах так - реализации от 28.02.2018 года = 1356306, 01.03.2018 = 1646169, заявление №3 на общую сумму = 3 002 475)
помогите пожалуйста, если кто сталкивался.