Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, налоговая прислала требование с пояснениями к декларации по НДС.
У меня оказалась задвоена счет-фактура к возмещению.
Её я отразила в доп. листе с минусом и получила налог к доплате. Но, у меня есть с/ф фактуры за прошлые периоды, по которым ндс к вычету ещё не предъявлялся. По ним все условия выполнены, товар получен, на учет принят, с/ф есть.
Могу я принять их к зачету в рамках уточненной декларации. Как проверяющие к этому относятся?

Ответить с цитированием
)) Вы мне очень помогли. А то, я перелопатила кучу информации. Нигде запрета не нашла, но сомнения одолевали 
