Добрый день. Ип начал работать в 4-м квартале. Была одна поставка( покупка) и кучка продаж. НДС получается к возмещению( соответственно хочу показать по "0". Хвост предположительного возмещения перенесу на следующий квартал.
По расчетам НДФЛ платить не надо. Т.е. затратили больше чем получили. Но возникает вопрос а что мне отражать в строке затрат в форма 3 НДФЛ? Могу ли я перенести на следующий год затраты, оплаченные в этом году. Покупка ведь была одна, документ1, сумма одна. Можно ее раздробить ? Одну часть затрат показать в этом году, другую- в следующем?
И еще вопрос. в форме 4 НДФЛ показала предполагаемый доход 300000, налог соответственно 39000. Их платить нужно в любом случае? Если заплатим, а покажем в 3НДФЛ, что дохода нет они перейдут, как аванс на 2019 год?\
Спасибо всем кто откликнется.


Ответить с цитированием
