в пятницу оплатили безналом МТС за услуги мобильной связи, но они не зачислили платеж своевременно, и субботу у нас отключили все телефоны. Сотрудник пошел и внес через дилера наличные на наш лицевой счет. В итоге получается, что я имею на руках чек ККМ (без НДС) и товарный чек от совершенно другой организации, выписанный к тому же на физическое лицо. Единственное, что связывает этот чек с нашим договором с МТС - номер телефона, указанный на чеке.
Но в расчеты с МТС-то эта сумма войдет! И сч/ф будет выписан на полную сумму!
Вижу 2 варианта:
1) Сделать морду чайником, провести через авансовый отчет и спокойно учесть эту сумму так, как если бы она была оплачена нами МТС по безналу.
2) Изобразить, что это сотрудник внес денюжку на свои личные переговоры и выкинуть сумму из затрат и, соответственно, из НДС, принимаемого к вычету (в соотв. сумме)
Что на ваш взгляд, дорогие коллеги, лучше?






