Посоветуйте, что можно сделать в этом случае:
по договору комиссии мы получили дополнительную выгоду, 7000 руб.
Пункт договора звучит так:
«Если Исполнитель совершает сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Заказчиком за счет собственных договорных отношений, то дополнительная выгода отдается Исполнителю».
Должна ли наша организация (Исполнитель) уплачивать НДС (ст. 156) и какими проводками отразить это (получение выгоды и начисление НДС) в учете?
и,
Можно ли не отражать сумму выгоды в отчете комиссионера?


