
Сообщение от
Аноним
За ноябрь ошибочно отправили платеж по ФСС несч.случай в налоговую, хотя и с правильным КБК.
За декабрь платим в январе.
Сейчас заполняю годовой отчет и возник вопрос. Вот эта недоплата за ноябрь, должна у меня попасть в строку 20 Таблицы 2 (называется -в т.ч. недоимка) или вся сумма долга (ноябрь/декабрь) остается в строке 19 Таблицы 2 (называется - Задолженность за страхователем на конец периода).
В общем, надо разгильдяйство за ноябрь выделять в недоимку или все совокупно висит только на задолженности?))