Бухпрофи, всех приветствую!

Возник вопрос. После реорганизации присоединением остался не использованный вычет по полученной предшественником счет-фактуре. Я так понимаю, правопреемник по закону имеет право использовать у себя данный вычет.

Вопрос- как правильно отразить это все в книге покупок? Какой код применить? или указать предшественника как посредника? Может кто сталкивался и знает правильный ответ?

ps. не могу эту сч-ф отразить в декларации при подаче преемником за предшественника, тк сумма по декларации выйдет к возврату, что не есть гуд.
Выручайте! Всем откликнувшимся спасибо!