Добрый день.
Покупаем товар из Белоруси ( У нас ООО на ОСН), товар пришел в феврале . После оплаты НДС и сдачи всех соответствующих док. и деклараций в ИФНС и таможню, НДС на возмещение я могу отразить в декларации по НДС за 1 квартал или в следующем квартале (во 2)?
Заранее спасибо за ответ.

Ответить с цитированием


