×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341

    В 1С 8.3. в декларации по УСН 6% уменьшает налоговую базу на сумму страховых взносов

    Добрый день!

    Обнаружила, что в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.54) в декларацию по УСН 6% попадают суммы уплаченных страховых взносов и с переплаты тоже. А именно за 9 месяцев была переплата, которая в декларации уменьшае сумму исчисленного налога (аванса). И как в ручную исправить - непонятно. Может я чего-то недопонимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Bosston39
    Регистрация
    28.11.2017
    Сообщений
    205
    В НК РФ Статья 346.21. :
    3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
    1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    Думаю поэтому в декларацию попадают уплаченные взносы.

  3. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    да, но в пределах исчисленных сумм!!!!! Причем ИП без наемных работников. А фиксированные взносы и 1% - в расчете ничего затруднительного нет. Сранно, что 1С не может этого просчитать..

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    да, но в пределах исчисленных сумм!!!!! .
    И каков же этот предел для фиксированных платежей?

  5. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    переплаты тоже.
    в чем переплата выражается?
    Она как правило видна только на 31.12
    У меня переплата не попадает.
    Случайно 1% занесла как постоянную часть и она не попала в отчет, потому что 1С видит переплату.
    Исправила субконто - и все попало.

  6. Клерк Аватар для Bosston39
    Регистрация
    28.11.2017
    Сообщений
    205
    ЕленаЧис., Налоговый период для исчисления УСН год. Именно за год вы отчитываетесь подавая декларацию УСН, поэтому все уплаченные взносы в году в пределах исчисленного налога за год попадают в декларацию.

  7. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Bosston39 Посмотреть сообщение
    ЕленаЧис., Налоговый период для исчисления УСН год. Именно за год вы отчитываетесь подавая декларацию УСН, поэтому все уплаченные взносы в году в пределах исчисленного налога за год попадают в декларацию.
    а разве исчисление правильных сумм авансовых платежей в декларации не важно?

  8. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    в чем переплата выражается?
    Она как правило видна только на 31.12
    У меня переплата не попадает.
    Случайно 1% занесла как постоянную часть и она не попала в отчет, потому что 1С видит переплату.
    Исправила субконто - и все попало.
    доход за 9 месяцев = 956 950
    Оплатила взносов за 9 месяцев, что и попало в декларацию : 49 806
    Исчислено: 1%= 6 569,50 + 4 380(ФОМС) + 19 908.75 (ПФР) = 30 858,25

    Таким образом, взносы за 9 месяцев попли в декларацию неправомерно или как?

  9. Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Исчислено: 1%= 6 569,50 + 4 380(ФОМС) + 19 908.75 (ПФР) = 30 858,25
    Годовой фикс (исчисленный) ПФР и ФОМС можно и в 1 квартале заплатить и все войдет в декларацию по первому кварталу.
    Так что за 9 месяцев должно быть, как минимум: 26 545+5840+6 569 = 38 954.
    И такой вопрос: Случаем не было платежа 1% с превышения 300 тыщ, за 2017 год в размере 10 852?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  10. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Годовой фикс (исчисленный) ПФР и ФОМС можно и в 1 квартале заплатить и все войдет в декларацию по первому кварталу.
    Так что за 9 месяцев должно быть, как минимум: 26 545+5840+6 569 = 38 954.
    И такой вопрос: Случаем не было платежа 1% с превышения 300 тыщ, за 2017 год в размере 10 852?
    переплаты по 1% не было
    и почему это годовой фикс, хоть и уплаченный должен весь войти в 9 месяцев? Я бы тогда и не парилась.

  11. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    и почему это годовой фикс, хоть и уплаченный должен весь войти в 9 месяцев?
    потому что его можно платить в любое время.

  12. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    а как же аванс (за 9 месяцев), мы уменьшаем налог (аванс) на взносы уплаченные и исчисленные, то есть только за 9 месяцев.
    Последний раз редактировалось ЕленаЧис.; 07.02.2019 в 10:09.

  13. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    и исчисленные, то есть только за 9 месяцев.
    не исчисляют их за 9 месяцев.
    Они за год исчисляются.
    Просто примите это как данность)
    1С все правильно вам посчитала

  14. Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    мы уменьшаем налог (аванс) на взносы уплаченные и исчисленные, то есть только за 9 месяцев.
    Потому как нет никакого исчисленного фикса за квартал, есть годовой.
    Платить можете в течении года как вам удобно, хоть ежеквартально/ежемесячно/еженедельно.
    А можете "сразу" в первом квартале, тогда эта уплата (годового фикса) уменьшает исчисленный налог по УСН уже в первом квартале на всю сумму годового уплаченного фикса.
    Последний раз редактировалось Бухающий Леший; 07.02.2019 в 10:31.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  15. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Хорошо, что то я заморочилась. Поверю вам на слово. спасибо! Значит декларация сама все уменьшила, но аванс нужно как было платить?. Если по декларации налог к уменьшению, но если не считать переплату по страховым взносам - то нужно заплатить аванс.

  16. Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    но если не считать переплату по страховым взносам - то нужно заплатить аванс
    Дык, мы тут и пытаемся понять, что вы называете переплатой.
    В какой сумме, каким "назначением" вы ее проводили в проге, не было задолженности "с превышения 300 тыщ" за 2017 год?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  17. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Переплаты или недоплаты за 2017 год не было (по страховым взносам)
    Сейчас напишу все нарастающим итогом:
    1 квартал: доход 520 000; Взносы уплачено 1460+6636,25+750
    полугодие: доход 750 000; Взносы уплачено 2 920+13 272,50+4500
    9 месяцев: доход 956 950; Взносы уплачено 49 806,25 (4380+26545+18881,25)
    год: доход 3 304 450; Взносы уплачено 63 086,08 (5840+26545+30701,08)

    Какие авансы я должна была заплатить по итогам каждого квартала?

  18. Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Какие авансы я должна была заплатить по итогам каждого квартала?
    У меня так получилось:
    1. 22 353,75
    2. 24 307,50
    3. 16 865,50
    4. 135 837,50
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  19. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    22354
    24308-22354=1954
    7611-22354-1954=-16697 (ничего платить не надо)
    135181-22354-1954+16697=127570 в строке 100. Платить 135181-22354-1954=110873

  20. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Спасибо! Пришло понимание.

  21. Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Пришло понимание
    отлично. остались штрихи:
    за 3 квартал доплачивать не надо, разобрались.
    А вот по "году" есть вопрос:
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    год: доход 3 304 450
    с превышения (-300 000 х1%) = 30 044,50
    Заплачено:
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    30701,08
    Вот это вот превышение 30 701,08-30 044,50 = 656,58 не пойдет в уменьшение налога УСН.
    И по году налог будет -
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    135 837,50
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  22. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    30701,08)
    а вот это вы как посчитали?
    (3304450-30000)*1%=30044,50
    получается переплата 656,58

  23. Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Ой, все правы. Забыла уточнить, что один месяц (декабрь) был патент....поэтому нет переплаты с 1%

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)