×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Аноними
    Гость

    Помогите. Не показали в декларации НДС с импорта. Надо или нет

    У нас такая проблема. Первый раз импорт.
    В 4 кв. заплатили по контракту в Китай. Сдали НДС за 4 кв. Естественно без отражения импорта, был же только аванс.
    Сейчас интересуюсь у директора и выясняю.....что товар пришел, брокер его растаможил и по каким-то невнятным причинам, в договоре с брокером оговорено, что ввозной ндс за нас платит брокер! Т.е товар пришел, контракт в банке закрыли, а сам пришедший товар мы типа купили у российской организации этого брокера! Документы приходные есть.Вручили мне торжественно.
    Дело ясное,что дело темное, поэтому не хочу даже вникать. Или не темное? И так можно?
    Меня беспокоит вот что.
    Деньги-то в Китай проплачены. Это что теперь - вечный аванс?
    Второе - товар пришел на наше ж имя, значит "засвечен" на таможне, Конракт закрыт в банке...значит, налоговая в курсе сделки, а отражения в декларации НДС этой сделки нет...
    Мы ,конечно, и возмещения не просим, но...есть ли и какие последствия при таком раскладе?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Вместо паники возьмите
    Цитата Сообщение от Аноними Посмотреть сообщение
    договоре с брокером оговорено
    прочитайте - поймите - и многие вопросы отпадут.
    Цитата Сообщение от Аноними Посмотреть сообщение
    конечно, и возмещения не просим
    - ну это Ваше право конечно - только такой аттракцион неслыханной щедрости - понравится бюджету - но не директору и собственнику.
    Потому как на 99% после прочтения договора Вы вполне можете его возместить - получив от брокера пакет документов.

  3. Аноними
    Гость
    А это не критично, что мы не отразили сделку в декларации НДС? Или нужно будет, если есть возможность возмещения, подать уточненку просто, т.к. это расход по сути, а не доход?
    И потом, можно ли возместить НДС, уплаченный не нами,а брокером?

    Самое странное в этой ситуации, что договора с брокером я в глаза не видела, и оплаты за брокерские услуги не было. Зато была оплата за товар на российскую фирму этих брокеров (поскольку реально товар оплачивался нами в долларах в Китай, то подозреваю,что оплата в российскую фирму и есть оплата за брокерские услуги и оплаченный ими НДС?)
    А какие еще могут быть варианты?

  4. Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    это - обыкновенное ваше поступление. Только оплачено разными частями. Часть/за товар/ поставщику, часть - НДС/на таможню=сразу в бюджет. Вот его у организации есть ПРАВО поставить себе к вычету. В течение трех лет после сделки.
    С уважением, Наталия

  5. Аноними
    Гость
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    это - обыкновенное ваше поступление. Только оплачено разными частями. Часть/за товар/ поставщику, часть - НДС/на таможню=сразу в бюджет. Вот его у организации есть ПРАВО поставить себе к вычету. В течение трех лет после сделки.
    Я не поняла, а как при этом закрыть аванс иностранной компании?
    вот например,
    1000S уплачено компании ХуньМунь в Китай. ХуньМунь привозит товар, но CMR, хоть и выписано на нас компанию "А", но до нас они не доходят,оставаясь в брокерской компании "Б".
    60 000 руб. мы платим компании "Б", которая дает нам нкл и счф на товар, который оплачен нами по договору с компанией ХуньМунь.

    Вопрос ,как закрыть взаиморасчет с компанией ХуньМунь и возместить НДС, оплаченный брокерской компанией "Б" при получении товара для нас от ХуньМунь?)
    Я так понимаю,что возмещение этого НДС, по сути обычный вычет по счф от компании "Б" "за товар".
    А как закрыть расчеты с ХуньМунь?

  6. Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    удалено
    С уважением, Наталия

  7. Аноними
    Гость
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    удалено
    Не поняла?)
    Удаленно? Это как?)

  8. Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от Аноними Посмотреть сообщение
    Не поняла?)
    Удаленно? Это как?)
    это что у вас все запутано. В любом случае, если Вы платили поставщику
    Цитата Сообщение от Аноними Посмотреть сообщение
    1000S уплачено компании ХуньМунь в Китай
    затовар от них, ГТД должна быть на вас оформлена. На основании ее и ставите на приход и

    Цитата Сообщение от Аноними Посмотреть сообщение
    закрыть расчеты с ХуньМунь
    НДС куда платили? на таможню? сами?
    в общем запутано у вас все как-то. нестандартный импорт. ессличессно
    хотя может коллеги меня поправят.
    С уважением, Наталия

  9. Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    100
    Я бы для начала изучила договор с брокером и посмотрела ГТД.
    НДС, уплаченный таможне, вы вправе предъявить к вычету в течение 3 лет, так что нет ничего страшного в том, что вы не отразили его в декларации

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)