Планируется поставка товара компании в особой зоне с НДС 0%, по закону выписывается счет-фактура по ставке 0%. Все другие отгрузки по стране ведутся с НДС20%. Надо ли вести раздельный учет НДС? Это товар покупается по импорту, будет таможенная декларация и таможенный ндс 20% при ввозе. Можно ли учесть ндс20% по этой поставке в книге покупок и в декларации по ндс вместе с другими вычетами?

Ответить с цитированием