Добрый день! В компании - УСН "Доходы минус расходы". Начиная с третьего квартала расходы стали превышать доходы, в результате этого налог по УСН за третий и четвертый квартал "отрицательный" (то есть УСН к возмещению), а по результатам года вообще 1% от дохода больше, чем "доходы минус расходы 15 %". Не подскажете, сейчас налоговая сильно придирается к такому? Закидает потом письмами по СБиСу, почему такие расходы стали большие?
А еще помимо этой ситуации, предыдущий бухгалтер платила налог по УСН в течение года всегда с запасом (наверное, чтобы за год меньше платить), и теперь по результату 2018 года у нас переплата по этому налогу около 130 тысяч рублей. Нужно ли подавать в налоговую "Заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) по форме КНД 1150057? Или ничего писать не нужно и он автоматически зачтется, раз он итак уже на этом КБК?




