×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161

    Ошибочное перечисление с ЗП

    Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги вместе с ЗП.
    Поставщик не является сотрудником или ГПХ.
    Что теперь делать в такой ситуации? какие проводки и какими документами это исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    вместе с ЗП
    с чьей зарплатой?
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги
    это физ.лицо?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    с чьей зарплатой?
    просто на его личную карту


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это физ.лицо?
    да

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    почему Вы считаете, что оплата услуг физ.лицу не является оплатой по договору ГПХ?
    Почему Вы решили, что перечислили ему какую-то зарплату?
    Извините, но если Вы хотите получить какой-то совет, задайте, пожалуйста, вопрос более внятно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    оплата услуг физ.лицу не является оплатой по договору ГПХ
    потому что нет никакого договора на ГПХ, только стандартный договор как с юр. лицом


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    перечислили ему какую-то зарплату
    перечисление произошло вместе с ЗП.
    отразили начисление в зарплатной базе.


    или как можно это все откатить назад?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    потому что нет никакого договора на ГПХ, только стандартный договор как с юр. лицом
    А что по вашему "договор ГПХ"? Это и может быть стандартный договор. Вся разница в том, что ГПХ - это не трудовой.
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    перечисление произошло вместе с ЗП.
    Т.е. вы ему должны были и как поставщику и зарплату? И перечисли все одной платежкой?
    Как поставщик он вам что делает?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    стандартный договор.
    мы никакие взносы не перечисляем.


    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    и как поставщику и зарплату
    Нет, мы ему должны только как поставщику.
    Он не сотрудник.
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Как поставщик он вам что делает
    осуществил доставку

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    мы никакие взносы не перечисляем.
    Если вы платите физ.лицу за оказание услуг (а доставка - это услуги), то взносы платить должны (кроме ФСС). И не важно, как договор вы оформили или вообще не оформили
    Все равно не понятно: если он не сотрудник, то что значит "перечислили вместе с зарплатой"? Откуда зарплата взялась?

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    перечисление произошло вместе с ЗП.
    по зарплатному проекту, что ли?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если вы платите физ.лицу за оказание услуг (а доставка - это услуги), то взносы платить должны (кроме ФСС). И не важно, как договор вы оформили или вообще не оформили
    Это ИП, какие страховые взносы.
    Он сам за себя перечислит.


    Произошло начисление Дт 26 Кт 70 - на сумму доставки.
    Как это отменить?
    Чтобы осталось только по документу поступления Дт 10 Кт 60

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Это ИП, какие страховые взносы.
    Он сам за себя перечислит.
    Вас ZZZhanna еще во втором сообщении этой темы спросила о статусе человека. Вы сказали, что физ.лицо. Если физ.лицо является ИП, так об этом надо уточнять.
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Произошло начисление Дт 26 Кт 70 - на сумму доставки.
    Как это отменить?
    Сторнируют обычно ошибочные записи. Это в каком периоде было? А то может, просто удалить-перепровести

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это в каком периоде было?
    В прошлом закрытом периоде.
    А как сторнировать? Каким документом?
    База 1С: Комплексная автоматизация.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Про конкретно вашу 1с не знаю, но обычно на основании документа можно провести сторнирование. Еще где-то видела отдельный документ сторно, в который можно подтянуть отменяемый документ

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    В прошлом закрытом периоде.
    в 2018 году?
    Или в 2019?

    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Произошло начисление Дт 26 Кт 70 - на сумму доставки.
    это сделано каким документом?

    Такое впечатление, что мы на допросе.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в 2018 году
    В феврале, но период не открывают никогда.


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    сделано каким документом
    Отражение зарплаты в регл. учете, у которого даже нет возможности сторнировать.
    А в документе "сторнирование" нет такого вида документа для выбора

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в 2018 году
    В феврале, но период не открывают никогда.


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    сделано каким документом
    Отражение зарплаты в регл. учете, у которого даже нет возможности сторнировать.
    А в документе "сторнирование" нет такого вида документа для выбора.

    И перечисление произошло тоже через Дт 70 Кт 51.
    С ним как быть?

  17. #17
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    период не открывают никогда.
    кто не открывает??? Возьмите и откройте.

    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Чтобы осталось только по документу поступления Дт 10 Кт 60
    вы же пишите, что это доставка. Откуда 10?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    кто не открывает??? Возьмите и откройте.
    рассчитана себестоимость и все отчеты, такая позиция Главного бухгалтера, что не открывают пред. месяцы.


    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    вы же пишите, что это доставка. Откуда 10?
    я снова не так донесла, Топливо это.

  19. #19
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    такая позиция Главного бухгалтера, что не открывают пред. месяцы.
    очень важный вопрос
    klerk2018, а кто Вы по должности? и почему этот вопрос не решает Главбух?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2018
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    кто Вы по должности
    бухгалтер

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    я снова не так донесла, Топливо это.
    покупка топлива - это НЕ услуги, это покупка товара. В данном случае неважно, но на будущее - если задаете вопрос на профессиональном форуме - ВСЁ имеет значение.

    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    Отражение зарплаты в регл. учете, у которого даже нет возможности сторнировать.
    В этот документ проводки начисления не попадают просто так, они создаются документами по начислению зарплаты.
    Каким образом и кто (Вы?) сделали нечто (создали какое-то начисление зарплаты?), что позволило в документ отражения зарплаты попасть проводке по покупке материалов?
    Вы вообще бухгалтер на каком участке? Зарплатой кто занимается?
    Цитата Сообщение от klerk2018 Посмотреть сообщение
    рассчитана себестоимость и все отчеты, такая позиция Главного бухгалтера
    Вы боитесь гнева главбуха и пытаетесь найти решение самостоятельно?
    Боюсь, что с таким знанием бух.учета Вы только хуже сделаете. Попробуйте лучше все-таки со своим главбухом вопрос решить, ну не съест же она вас, в конце концов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    ZZZhanna, с интересом читала)))
    Автору: (Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги вместе с ЗП. Поставщик не является сотрудником или ГПХ. Что теперь делать в такой ситуации? какие проводки и какими документами это исправить? В момент обнаружения ошибки:
    - если было начисление, то делаете "Операция вручную" Д20 (26,25) К70 сторно (это начисление ФОТ) (это минус, д.б. красным);
    - делаете "Операция вручную" Д70 К51 сторно) перечисленная ошибочная сумма;
    - делаете "Операция вручную" Д60 К51 перечисленная сумма за услуги;
    - делаете "Операция вручную" Д20 (25,26) К60 сумма за выполненные услуги (акт выполненных работ);
    Чтобы научиться закрывать "мысленно" счета, нарисуйте "самолетики" (вот не знаю, поймете ли Вы меня). Или в табличке выпишите все счета по дебету и по кредиту, и в столбик и в строчку. Тогда увидите, где сумма удвоилась или не закрылась. Успехов!!
    P.S.
    klerk2018, ошибки, это не страшно, Вы правильно делаете, что пытаетесь разобраться! но!!! попытайтесь наладить отношения со своим непосредственным начальником, именно он и должен помогать, разъяснять и т.д. и т.п.. Не бойтесь спрашивать и учиться.

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    делаете "Операция вручную"
    А потом прибегает главбух в гневе и вопит остатками приличных слов, потому что всё сломалось. Не все программы переваривают ручные операции, особенно по зарплатам счетам.

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    делаете "Операция вручную" Д70 К51 сторно) перечисленная ошибочная сумма;
    да Вы что???
    Ничего, что после этого операции по расч.счету не будут соответствовать выписке?
    Можно корректировкой долга Д 60 К 70.

    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    делаете "Операция вручную" Д20 (25,26) К60 сумма за выполненные услуги (акт выполненных работ);
    а это зачем вручную?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #25
    ZZZhanna, я не претендую на "правильность" составления документа в программе. Каждый делает так, как принято именно в этой орг. Тем более, автор не указал, какая именно программа. Мой совет был в том, что необходимо сторнировать неправильные проводки и сделать правильные.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)