Проблема в том, что в книге продаж у меня неправильно указывается дата оплаты счета-фактуры продавца. Уч политика по оплате. Действую по схеме:
Аванс - Выписка + СФ на аванс на основании на сумму аванса.
Выполнение - АВР(У) или Накладная + СФ выданный на сумму реализации.
В конце месяца документы "Формирование запиСЕЙ книги покупок" +"Формирование запиСЕЙ книги продаж".
Пример:
аванс 01.09. 100'000, выписываю с.ф. на аванс, проставляю "дата оплаты счета-фактуры" в документе 01.09. Отгрузка 07.09 на 120'000. Выписываю накл и с.ф. на 120'000. В документе с.ф. ставлю "дата оплаты счета-фактуры" 01.09 . Далее приходит оплата 10.09 на сумму 20'000. В конце месяца делаю формирование записей книги продаж. Распечатываю книгу продаж:
Дата и № с.ф......Дата оплаты с.ф........Всего включая НДС
01.09...1.................01.09................... ...100'000
07.09...2част...........01.09..................... .100'000
07.09...2част...........01.09..................... ...20'000
Если в с.ф. №2 не ставлю "дата оплаты счета-фактуры", то получаю следующую книгу продаж:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............07.09......................100'000
07.09...2част............07.09........................20'000
А ведь правильно должно быть так?:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............01.09.................... ..100'000
07.09...2част............10.09.................... ....20'000
Как добиться чтоб правильно книга формировалась?
Спасите начинающего бухгалтера![]()

...


. Только вот почему интересно 1С вставляет при нажании на кнопку "заполнить" в качестве документа оплаты накладную, а не выписку, или это только у меня так?

Я всегда забивал на эту графу...
