Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, ситуация следующая:
В декабре 2018 года мы покупателю закрыли сделку полностью вместе с монтажом. Услуги по договору на сумму 1000000 гду 800000 детали 200000 монтаж. Сделано это было, чтобы НДС 18%. И не увеличивать стоимость на 2 %. Естественно по взаимной договоренности. Сейчас покупатель говорит, что монтировать детали не будем, а соответственно хотят подписать доп.соглашение июнем этого года, где сумма будет просто на детали без монтажа.
Подскажите какие должны быть мои действия, как мне включить это в текущий налоговый период, что бы не ломать год.
меня интересует какую я должна выдать первичку?


Ответить с цитированием