Добрый день.
Декларацию по НДС за 1 кв. сдали с одним ОКТМО, в мае переехали и у нас другое ОКТМО. Обнаружили ошибки в декларации, хотим сдать уточненку. Какой ОКТМО указывать? Тот, что был в 1 кв. или нынешнее? По акту сверки с новой налоговой все остатки переданы и все висит на новом ОКТМО. В том числе и переплата по НДС за 1 кв.

Ответить с цитированием