×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

    доп лист книги продаж в Декларации НДС за 4 кв 2018г

    Уважаемые коллеги,9 апреля 2019 г мы обнаружили (в помощью фнс конечно) задвоенный вычет 4х счетов фактур сумма ндс к доплате 191 746 р, так как 2018 год период был закрыт, корректиров Декларацию по НДС сформировали след образом: в графе 080 сумму НДС 191 746 руб. как будто восстановили, в доп лист книги продаж сторно вошло...
    предварительно уплатили мы сумму перед подачей.
    можно ли так и как делать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Налоговики просят убрать из 8 раздела эти задвоенные .то что доп лист книги продаж они не видят

  3. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Помогите, подскажите как нам верно уточнить? доп лист надо к книге покупок было делать к 1 кв 2019г? за 4кв 2018

  4. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    не подскажете ,нам доп лист к книге покупок надо было к 1 кв 2019 делать? если 2018 год уже закрыт а у нас задвоение прихода и с/ф лишняя была на вычет, убрали только в 2019 сторно

  5. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

  6. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    ставлю в книгу покупок , получаю 3 раздел верно но ошибки "код вида операции" 01 не нравится...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)