Уважаемые коллеги,9 апреля 2019 г мы обнаружили (в помощью фнс конечно) задвоенный вычет 4х счетов фактур сумма ндс к доплате 191 746 р, так как 2018 год период был закрыт, корректиров Декларацию по НДС сформировали след образом: в графе 080 сумму НДС 191 746 руб. как будто восстановили, в доп лист книги продаж сторно вошло...
предварительно уплатили мы сумму перед подачей.
можно ли так и как делать?


Ответить с цитированием