×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите, как правильно исправить?

    Возможен ли такой варант: можно ли делать записи в книге продаж и покупок, и при этом не составлять проводок по начислению НДС к уплате?

    Допустим если книги формируются в ручную. А про проводки забыли...

    Эта ошибка относится к прошедшему периоду. Проводки по ндс будут сделаны в текущем периоде.

    Помогите, как правильно исправить?

    На предыдущую тему ответа не получила. Очень жду ответа...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для reyna
    Регистрация
    29.11.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    347
    А почему вы не хотите исправить НДС в том периоде где была сделана ошибка и пересдать декларации? Насколько я по поняла, у вас теперь плывет и реализации и затраты. Т.е. практически весь квартал нужно переделывать заново. Ну кроме имущества и з/платы...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Проводки делаем в текущем периоде.
    Уточненную декларацию по НДС подаем за прошедший период.

    Книгу продаж и покупок менять в том периоде к которому относятся ошибки?
    Или вносить записи в текущем периоде вместе с проводками?

    Как я поняла Книги исправлять в прошедшем периоде.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)