Коллеги, подскажите по ситуации:
у контрагента задолженность перед бюджетом по оплате НДС
за 1 кв и 2 кв.
В 3 кв контрагент погашает задолженность перед бюджетом по
оплате НДС за 1 кв. В пп указывает "Оплата НДС за 1 кв"
Но... ИФНС разносит платеж как оплата налога за 2 квартал, а
по задолженности за 1ый продолжает начислять пени.
Вопрос: в кодексе или где нибудь прописан такой порядок ?
есть кн нормативка по эт вопросу?

Ответить с цитированием

