Уважаемые клерки не подскажете как правильно оформить такую ситуацию:
По итогам камеральной проверки за второй квартал не приняты С/Ф и доначислен НДС - 10000. Как сделать это в бу?
Дело в том что после исправлений эти С/ф пойдут в 3-м квартале.
Уважаемые клерки не подскажете как правильно оформить такую ситуацию:
По итогам камеральной проверки за второй квартал не приняты С/Ф и доначислен НДС - 10000. Как сделать это в бу?
Дело в том что после исправлений эти С/ф пойдут в 3-м квартале.
Ну может хоть кто-нибудь знает?
1. Д68.2 К19 - Сторно по акту камеральной проверки
либо дебет 19 Кредит 68.2
2. В 3 квартале = Дебет 68.2 Кредит 19.
Спасибо огромное.
Только вот одно уточнение, проводку Д19К68 нужно сделать во 2-м квартале или в 3-м. Решение то получено в 3-м квартале.
Я думаю 3 квартала по дате решения, так как если вы сделаете во 2 квартале сальдо по балансу изменится и ваш сданный баланс не сойдется с оборотами..... Лично я делала по дате решения, а потом опять предъявляла в те периоды когда получала исправленные.
И еще, все-таки лучше делать наверное сторно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)