Здравствуйте.
У нас ситуация -поставщик (арендодатель, находится на НДС) хочет вернуть деньги ИП (УСН, 6%), т.к. у нас будет новый договор и по заявлению их аудитора переплату нельзя зачесть по новому договору. Деньги ИП платил им еще когда НДС был 18%. Вернуть переплату ИП хотят тоже с формулировкой в платежке "возврат... с обязательным указанием НДС, чтобы они могли НДС зачесть себе, когда вернут).
Не будет ли считать налоговая, что ИП должен уплатить НДС? Или что это наш доход по УСН (6%) ?
Какую формулировку лучще написать в платежке, чтобы не было претензий у налоговой (НДС там обязательно будет фигурировать, арендодатель отказывается его убирать). Говорит, что раз мы платили с НДС, то и он будет возвращать с НДС.
Извиняюсь, если не в том разделе написала (может нужно было в разделе Общая система налогообложения)


Ответить с цитированием
