Всех коллег с Рождеством!
Вопрос услуги поступил акт и с/ф 12% НДС от фирмы в Казахстане.
в этом случае мы должны что сделать? подскажите, пожалуйста,
взять сразу к вычету или уплатить 20% как если бы без НДС?
Всех коллег с Рождеством!
Вопрос услуги поступил акт и с/ф 12% НДС от фирмы в Казахстане.
в этом случае мы должны что сделать? подскажите, пожалуйста,
взять сразу к вычету или уплатить 20% как если бы без НДС?
в нашу ООО На обшей системе.
то есть имеем ли право принять 12% казахский НДС к вычету? наверное даже в Декларацию не сядет так



Olya09, иностранный НДС для вас просто расход. Ставить его к вычету вы не можете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)