Добрый день! При подготовке Декларации по НДС за 4 квартал и сверки с контрагентом выяснилось, что мы ошиблись с датами 2 счет-фактур. Реализация произошла 01.10.19, а счета-фактуры были выписаны 30.09.19. У нас эти счета-фактуры не попали в 3 квартал. Правильно понимаю, что нужно подать уточненную декларацию за 3 квартал и на доп. листах к книге продаж указать эти счета-фактуры? Как в 1С 7.7 сделать, чтобы эти счета-фактуры попали в доп. листы? Пени рассчитывать от 28.12.2019? Заранее всем спасибо.

Ответить с цитированием