Добрый день!
Автомобиль был реализован из организации А в организацию Б, но сделка в ГИБДД не зарегистрирована. Затем, через год, автомобиль был продан в организацию В , и данная сделка уже была зарегистрирована в ГИБДД. Бухгалтер первых двух организаций сдавала декларации по транспортному налогу и в А ( как в собственнике, соответственно плательщике транспортного налога) и в Б (непонятно на каком основании).
На данный момент веду учет в А, Б и В.
Хочу в Б сделать сторно налога и уточненную декларацию, за тот период, в котором авто числилось в Б.
В организации А не буду брать к расходам налог.
Какие-то штрафные санкции могут быть со стороны ИФНС? Расходы по этому авто могут быть не признаны, если авто не зарегистрировано было в Б? Доходы же по нему отражались?.


Ответить с цитированием
