Подскажите пожалуйста: материалы получили 7 июля, оплатили тоже 7 июля. Я ошибочно их поставила на приход 30 июня. Как мне исправиться? Баланс за полгода сдан
Подскажите пожалуйста: материалы получили 7 июля, оплатили тоже 7 июля. Я ошибочно их поставила на приход 30 июня. Как мне исправиться? Баланс за полгода сдан
Бывает... Часто...А эти материалы остались на складе ТМЦ, или ушли в производство? Если остались, то и исправлять нечего. Если ушли... напишите, куда...
пока на складе. Не надо исправлять?
Ну сами посудите: сторно оприходования за июнь от июля, предположим, и тут же начисление июлем, -Х+Х=0... Налоговые базы ни одна не затронуты. Напишете справку- только засветитесь, пусть сначала найдут...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)