День добрый!
Пришло автоматическое Требование из налоговой.
Неверно отобразили возврат товара поставщику в Декларации по НДС.
Возврат поставщику попадает в Книгу продаж.
Отобразили в Декларации в Разделе 3 строка 080.
В строке 090 (в том числе: ) сумма не повторяется, т.к. там списанные авансы от покупателей. Видимо это и не проходит, что сумма не повторяется.
Как правильно отобразить НДС с возврата?


Ответить с цитированием
