×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947

    Возврат товара поставщику в Декларации по НДС.

    День добрый!
    Пришло автоматическое Требование из налоговой.
    Неверно отобразили возврат товара поставщику в Декларации по НДС.
    Возврат поставщику попадает в Книгу продаж.
    Отобразили в Декларации в Разделе 3 строка 080.
    В строке 090 (в том числе: ) сумма не повторяется, т.к. там списанные авансы от покупателей. Видимо это и не проходит, что сумма не повторяется.
    Как правильно отобразить НДС с возврата?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    вообще правильно возврат постувщику попадает в книгу продаж, вы же увеличиваете себе НДС к уплате.
    Для начала сверьтесь в поставщиком, что он у себя в декларации показал.


    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Отобразили в Декларации в Разделе 3 строка 080.
    это правильно.

    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    В строке 090 (в том числе: ) сумма не повторяется, т.к. там списанные авансы от покупателей. Видимо это и не проходит, что сумма не повторяется.
    нет, она как раз будет повторяться, если у вас только авансы. А так стр.080 д.б. > 090 на сумму возвратов
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Так и есть.
    Получается, что все правильно.
    В ответ на Требование просто объяснить, почему 080 и 090 не совпадают.

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    В ответ на Требование просто объяснить, почему 080 и 090 не совпадают
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)