Я недавно работаю главбухом. Моя организация поставила на экспорт продукцию по ставке 0%. В БУ я начислила НДС и взяла его в зачет после оплаты и оприходования. Правильно ли я это сделала? Только через год налоговая признала экспорт и вернула деньги на Р/С. Какие должны быть проводки?


