×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 47
  1. Клерк
    Регистрация
    30.04.2020
    Сообщений
    8

    Как оформить возврат?

    Мы турфирма УСН (доходы минус расходы). Заключили Договор с Туристом - мы Агенты (работаем по агентскому договору с Туроператором от своего имени, по поручению и за его счет). При получении денег наличными - пробили чек. Деньги перевели Туроператору. Турист отказался от тура и Туроператор должен вернуть деньги. Вчера Туроператор присылает сообщение, что вернут деньги только на счет туристу (боятся что агентства обанкротятся и не будут возвращать деньги). Как нам это оформить?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Вы тут при чем? Передайте сведения о счете туриста оператору, сообщив туристу (не будет банковских расходов у Вас).

  3. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день! У нас другая ситуация Оператор вернул деньги нам, мы туристу (доход-расход) подскажите в Книге Д-Р нужно показывать данные операции?

  4. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Все зависит от более ранних операций.

  5. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Мы опять с этим же вопросом. В октябре , Турист нам оплатил ававнс 60 000 мы ТО 60 000. Тур должен был состояться в 2022 году. Но он анулирован в январе 2022 года. В книгу за 2021 мы ставим приход 60000 от туриста расход 60000 ТО?

  6. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    В 2022 году, в момент возврата денег.

  7. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    т.е. в октябре в книге н ичего не показываем?

  8. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    а как же - Кассовый метод характерен тем, что доход определяется по фактическому поступлению денежных средств в кассу или на расчетный счет. Или в данный момент не наш вариант?)

  9. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    еще вопрос
    ситуация
    оплата была от туриста 120 000 мы  100 000 ТО 
    Мы ставили в книге за 2020 год, как  приход-расход

    Сейчас можно сделать сторно 20 000 и доход поставить, числом октябрем ( когда была окончательная оплата)

  10. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Сторно датой возврата денежных средств.

  11. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Спасибо. Вы всегда выручаете

  12. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день! Чтото с возвратами запутались совсем. Подскажите, в 2020 году было 2 аванса от туриста мы показали его в книге ДиР . Свой расход не ставили. Правильно понимаем, что в 2021 году , когда мы вернули туристу деньги (2 аванса) ставим в книгу ДиР данный возврат?

  13. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Сам так делал.

  14. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день! Подскажите возврат туристу - правильно в книгу записывать с "-" в графу 5 или в графу 7 (расходы)

  15. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    возврат туристу
    возврат денег покупателю/заказчику показывается в графе "Доходы" с минусом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Спасибо, а то сделала, потом засомневалась.

  17. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Доброе утро! Может еще поможете нам)))) у нас ступор. Если мы агентсво , работаем на агентских. Пришел аванс от туриста в 1 квартале, мы оплатили ТО , Нам вернули деньги во 2 кв. (тур анулирован) мы вернули Туристу , должны ли мы показывать в книге доходов и расходов сумму аванса и нашего расхода ТО , ведь по сути мы работаем за вознаграждение((( (мы усн Д-Р)

  18. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Получив деньги Вы должны показать вознаграждение.(так гласит Кодекс).

  19. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Это понятно, ну как в нашей ситуацией ( в Стране...)можно знать какой курс сегодня какой через неделю!!!! платят частями, иногда заказывают тур за 2.-6 месяцв раньше

  20. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Забыли плановую систему СССР? (отразить в учетной политике!).

  21. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Извините в СССР ходили в школу))) что именно отразить

  22. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Плановую комиссию.

  23. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    подскажите, как правильно это прописать , или где можно об этом изучить

  24. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    "При отсутствии фактических значений комиссионного вознаграждения используется плановый показатель х% от суммы поступления, с последующей корректировкой."
    Так записано в налоговой учетной.

  25. Аноним
    Гость
    Добрый день!
    УСН Д-Р ( на вознаграждении)
    Подскажите 01.02 приход 25 000 01.02 расход -25 000
    в Итоге из за СВО идет возврат 03.09 25 000 от ТО нам , а мы туристу
    В данном случае мы должны отразить в Книге дох. и расход. данные суммы? ведь тур полностью был не оплачен и речь о вознаграждении пока никакой не шел?
    спасибо

  26. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Его нет. Транзитные суммы (по колонке доходы Всего).

  27. Аноним
    Гость
    У меня 1С простая предприятие, почему то не попадает в данную колонку(

  28. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    Поправь ручками.

  29. Аноним
    Гость
    Доброе утро! мы на УСН Д-Р работаем на вознаграждении
    Подскажите, на сколько мы будем не правы, если в книге ( и для налога) будем показывать приход аванса и расход на данный тур((( т.е. в декабре есть авансы, доплата в январе . Дир. не знает свое вознаграждение и настаивает на указании в книге данных сумм(((( Или как объяснить, что можно поставить фиксированное вознаграждение

  30. Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,330
    У Вас есть договор с оператором (или счет), там можно взять вознаграждение и отнести на 2022 год. А в 2023 году провести корректировку...(датой доплаты). Можно указать разницу между полученным и оплаченным за 2022 год (у меня в программе так).
    Последний раз редактировалось ABell; 15.03.2023 в 18:44.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)