×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аноним
    Гость

    Налог на проданное нежилое помещение

    ИП (налогообложение - ЕНВД, УСН 6%) в 2018 году продал нежилое помещение, которое было в собственности более 5 лет. Сдал декларацию УСН за 2018 год, указав этот доход. Уплатили налог. Декларация налоговой принята. В СБИС в сверке по налогам уплаченный налог висит в переплате. Может надо было подавать 3-НДФЛ? Можно ли вернуть переплату по налогу.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В СБИС в сверке по налогам уплаченный налог висит в переплате.
    м.б. на другом КБК или по другому налогу висит задолженность?
    КБК и ОКТМО в декларации и с платежке на уплату налога должны быть одинаковые.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    м.б. на другом КБК или по другому налогу висит задолженность?
    КБК и ОКТМО в декларации и с платежке на уплату налога должны быть одинаковые.
    Недоимки по УСН нет. Ни по каким ОКТМО, ни по другим КБК.

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    тогда, похоже, декларация не внесена. В СБИСе можно заказать перечень сданных отчетов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Аноним
    Гость
    При заполнении в СБИС декларации УСН за 2018 год, у меня эта сумма, почему-то попала в 1 разделе, в сумму к уменьшению по году. Затем я подала уточненку. Но начислений так и не появилось.
    Первоначально:
    1 раздел
    1 квартал
    010 - 11111111
    020 - 134
    полугодие
    030 - пусто
    040 - 0
    050 - 0
    девять месяцев
    060 - пусто
    070 - 180000
    080 - 0
    год
    090 - пусто
    100 - 0
    110 - 180000

    Корректировка
    1 квартал
    010 - 11111111
    020 - 134
    полугодие
    030 - пусто
    040 - 0
    050 - 0
    девять месяцев
    060 - пусто
    070 - 180000
    080 - 0
    год
    090 - пусто
    100 - 0
    110 - 0
    И все равно начислений нет.
    Может не прошла корректировка?
    Но стоит, что она принята.

  6. Аноним
    Гость
    Положительный протокол о вводе декларации из ФНС есть.

  7. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    протокол и ввод в программу не всегда одно и то же. Надо звонить в налоговую, разбираться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)