×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. lavinia1
    Гость

    Не закрывается счет 60, висит сальдо по Д и К одного контрагента

    Добрый день. УСН (д-р) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14)
    Мы имеем
    Оплата товара поставщику
    28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51
    29/06 на 18р Д 60/02 К51
    Поступление товара от поставщика
    30/06 на 48р. Д 41/01 К 60/01
    В итоге по оборотке у меня повисает 18р по К60/01 и Д 60/02
    По акту сверки естественно 0, по счету 60 (без субсчетов) тоже 0.

    Погашение задолженности в платежках стоит автоматически, пробовала сделать "по документу" толку нет.
    Групповое перепроведение делала несколько раз.
    Понимаю что оплата изначально должна вставать на 60/02, но увы, помогает только ручная корректировка.
    Но ручной корректировкой пользоваться не хочу. какие есть еще варианты?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от lavinia1 Посмотреть сообщение
    28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51
    Д/т 60/02 может?
    глянуть не задвоен ли контрагент не стоят ли договора разные и руками отмену документа и проведение сделать в хронологическом порядке.
    это так, но так ли это?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)