Всем добрый день и извините за беспокойство.
Я совсем недавно закончила институт и устроилась работать, спросить больше не у кого. Сейчас нужно сдавать отчетность по НДС. Фирма новая, открылась в марте. Вопрос в следующем.
В первом квартале было поступление на расчетный счет. НДС составил 14 229,49. Реализации в марте не было и наверное поэтому прошлый бухгалтер выписал счет фактуру на аванс. В течении 3х месяцев мы платили НДС в бюджет по 4700. Далее произошла отгрузка в апреле и была выписана счет фактура и акт выполненных работ. Но при формировании отчетности по НДС эту сумму в 14 229р мне программа считает еще раз, как будто я ее раз должна оплатить.
В книге покупок за 2 квартал есть запись с КВО 22 на сумму 14 229,49 и в книге продаж тоже есть запись с кодом 01 на эту же сумму.
Подскажите пожалуйста, что делать? Или все здесь правильно?


